西藏成办财务审计处多措并举加强和规范资金安全

作者: 财务审计处 编辑: 发布时间: 2021-12-29 15:30:47

    一直以来,财务审计处把资金安全管理作为财务管理的生命线,时刻绷紧资金安全管理这根弦,加强内部控制,多措并举确保财政资金安全、规范、有效使用。

    一是加强制度建设。2021年财务审计处先后制定或修定了7项制度,内容涉及预算编制、资产管理、政府购买服务和政府采购等领域。制度规范了程序,明确了责任,对实际工作起到了指引的作用

    二是加强内部管理。财务审计处聚焦本处室的职能职责,扎实抓好主责主业,严格按照相关规定和制度要求加强内部管理。坚持内部牵制制度,始终保持不相容岗位相分离;严格印章管理,做到财务专用章与个人印签章保管相分离;票据保管人与使用人相分离;严格岗位交接程序,编制移交清册,移交人、接交人、监督人履行签交手续。

  三是加强财务审核。随着电子商务的不断发展,电子发票的新兴,财务审计处引入应用软件,在加强传统票据审核的同时用专业软件进行查验存档。2021年以财政业务预算一体化系统为依托,将国库集中支付、工资统发、预算项目管理、预算绩效管理等业务融为一体,实现了对预算全流程动态管理和有效控制,确保了支付环节安全高效。

    四是加强货币资金管理。办理货币资金结算严格遵守《现金管理暂行条例》《银行结算制度》等相关法律法规,尽量减少现金支付,现金做到日清月结,银行存款做到及时对账,确保账账相符。

    五是发挥内审监督职能。2021年度财务审计处重点检查了直属各单位财务管理制度建立及执行,值班、加班误餐补助确认及发放,疫情防控物资采购及管理等情况,并对各单位整改情况进行了回访,通过推进内部控制体系的完善来提升办事处系统整体资金安全性管理水平。

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